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dreamer
于2019-10-11 11:13 發布 ??1950次瀏覽
玲老師
職稱: 會計師
2019-10-11 11:14
1 收到預收 款分錄 2 應該是用預收 抵應收款 具體看看一下后面的了附 件 調賬也會有這樣的分錄
dreamer 追問
2019-10-11 11:20
那應收再貸方,做后變成什么,之前也會做應收的分錄嗎
那什么充掉應收
2019-10-11 11:21
簽了銷售合同做什么賬,東西還沒有發,錢也沒有收到
玲老師 解答
2019-10-11 11:22
只簽訂合同沒有發生實質的業務不做賬
2019-10-11 11:51
收到貨款,沒有發貨,怎么寫分錄
2019-10-11 11:53
只是收到錢:借銀行存款 貸預收 賬款
2019-10-11 13:55
那發貨又做什么分錄
2019-10-11 13:57
借 預收 賬款貸主營業務收入 應交稅費
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預收賬款分錄借:應收賬款貸:銀行存款對嗎
答: 您好 借:銀行存款 貸:預收賬款
老師,預收賬款沖應收賬款怎么沖???預收賬款的分錄是借銀行存款貸預收賬款
答: 同學你好 你這是 同一家單位用了兩個科目嗎
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
為什么沖預收賬款,不沖銀行存款? 如果錯票入賬時掛的借:銀行存款,怎么做負數分錄?或者是掛的應收賬款,后期銀行收到全款或部分款,負數分錄怎么做?
答: 你好!錯票一般是按原分錄紅沖就可以的
討論
客戶預付3000元購買商品,分錄可以這么做嗎?借:銀行存款 貸:應收賬款 我意思是不設置預收賬款原因是公司往來單位太多
老師,原來分錄是這樣的:借:銀行存款 8862769 貸:應收賬款-A公司 8862769.因為原來的賬既用了應收賬款,又用了預收賬款,我現在想把這個應收賬款調整到預收賬款。你看以下分錄對嗎:貸:應收賬款-A公司 -8862769 貸:預收賬款-A公司 -8862769元,是這樣嗎?
借:銀行存款 10000貸:預收帳款——A公司 10000借:預收賬款——A公司10000貸:應收賬款——A公司 第二個分錄預收與應收互相之間結轉的意義是什么啊?
老師在嗎,借銀行存款,貸預收賬款。什么業務做這個分錄。再后面,借預收賬款,貸應收賬款,
玲老師 | 官方答疑老師
職稱:會計師
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dreamer 追問
2019-10-11 11:20
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2019-10-11 11:20
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2019-10-11 11:21
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