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搞怪的高跟鞋
于2021-04-10 09:31 發布 ??1163次瀏覽
郭老師
職稱: 初級會計師
2021-04-10 09:33
你好,具體的是什么業務的界面?
郭老師 解答
你好,具體的是什么業務的減免?
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減免稅款的情況。有減免稅款時,月底結轉的未交增值稅是等于銷項稅-進項稅-減免稅款吧
答: 你好,是的,是這樣計算結轉未交增值稅的
應交增值稅=進項稅額 減免稅款 轉出未交增值稅 銷項稅額?
答: 同學您好。 應交增值稅=銷項稅減去(進項稅-進項稅轉出)
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
應交銷項增值稅中有減免的稅款怎么處理?期末怎么處理?
答: 你好,具體的是什么業務的界面?
小規模銷售分錄應交稅金-增值說-銷項稅繳納的時候也是沖同樣的分錄,那減免的時候咋寫稅金分錄應交稅稅金-增值稅-減免稅款嗎?這樣的話銷項稅和減免稅款明細下都有余額,還是減免時直接沖銷項稅
討論
如果應交增值稅科目存在銷項稅額,進項稅額,進項稅額轉出,減免稅款。結轉是不是如下:借:銷項稅額 進項稅額轉出貸:進項稅額 減免稅款 轉出未交增值稅借:轉出未交增值稅貸:未交增值稅
請問老師,應交稅費-應交增值稅-減免稅款,交增值稅是銷項減進項,不涉及減免的,那這個科目后續怎么處理,還有在增值稅申報表上怎么填寫這個減免
轉出未交增值稅=銷項-進項-減免=未交增值稅
本月銷項-進項-減免稅款 <0,其中銷項100,稅控盤技術維護費280,本月使用減免100后應交增值稅0。分錄借:應交稅費_應交增值稅(減免稅款)100,貸:管理費用-100?減免分錄是只做金額100還是280?
郭老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師
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郭老師 解答
2021-04-10 09:33