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玲
于2016-11-22 08:16 發(fā)布 ??1544次瀏覽
吳月柳
職稱: 會計師,精通全盤賬務處理,金碟與用友軟件操作
2016-11-22 08:27
老師,年末怎么結(jié)轉(zhuǎn)?
玲 追問
2016-11-22 09:19
看不懂,老師。還有像應交稅費-出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應納稅額,是不是年底也要轉(zhuǎn)啊
吳月柳 解答
2016-11-22 08:19
你好,等年末再把這些明細結(jié)轉(zhuǎn)為0,如果是金稅盤的全額抵扣的填附表四
2016-11-22 09:07
借:應這交稅費~銷項 進項轉(zhuǎn)出 貸:應交稅費~進項 減免 轉(zhuǎn)出未交增值稅
2016-11-22 09:20
就是平時在借方結(jié)轉(zhuǎn)時在貸方,總之這些科目結(jié)為0就可以了
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吳月柳 | 官方答疑老師
職稱:會計師,精通全盤賬務處理,金碟與用友軟件操作
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玲 追問
2016-11-22 09:19
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