
您好!老師2021年3月份查賬發現2020年7月份的賬上有一筆錯誤的分錄如下 借,管理費用——社保(個人和單位) 貸,銀行存款 匯算清繳還沒申報,是否來得及更正?如何更正呢?
答: 你好,可以更正,把個人負擔部分調整 借:其他應付款 貸以前年度損益調整 借以前年度損益調整 貸利潤分配
老師:發放工資時可以做:借:管理費用~工資 管理費用~社保 紅字 貸:應交稅費~個稅 銀行存款 繳納社保時:借 :管理費用~社保 貸:銀行存款?
答: 您好:計提時姐借:管理費用 貸應付職工薪酬–工資 發放時:借應付職工薪酬–工資 貸:銀行存款 其他應收款–社保–公積金–個稅
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
補繳2016年社保匯算清繳還有滯納金我這樣做分錄:借:管理費用-社保費 營業外支出 : 貸銀行存款:這樣可以嗎
答: 你好,社保的需要先計提,然后支付
以前會計把18年和19年買進的專利都做成了管理費。借:管理費用 貸:銀行存款 這應該怎么調整過來,匯算清繳的時候利潤減少了?
老師們好,企業當月發生的費用沒有發票,但是已經記賬為借:管理費用,貸:銀行存款。后續如果這筆費用有發票回來就夾雜當月憑證下面是嗎?如果沒有發票回來匯算清繳就調增是嗎?


佟老師 解答
2021-03-29 21:31
佟老師 解答
2021-03-29 22:09
佟老師 解答
2021-03-30 07:06
佟老師 解答
2021-03-30 13:47
佟老師 解答
2021-03-30 18:53
佟老師 解答
2021-03-30 19:48
菲菲 追問
2021-03-29 21:11
菲菲 追問
2021-03-29 21:40
菲菲 追問
2021-03-30 00:13
菲菲 追問
2021-03-30 12:08
菲菲 追問
2021-03-30 12:12
菲菲 追問
2021-03-30 18:51
菲菲 追問
2021-03-30 19:11