
老師,以前年度損益調整如何使用,如果去年預提的費用跟后來進來的發票數據一樣,是不是就不用以前年度損益調整科目進行,直接進行紅沖預提費用那筆分錄借管理費用—預提 負數,貸:其他應付款—預提費用 負數?
答: 然后做發票的可以這么做 比如多做了 借其他應付款貸以前年度損益調整 這個是紅沖的
19年的一個分錄 借管理費用,貸其他應付款 2020年做調整,這個費用不存在了,改為借 其他應付款 貸 以前年度損益調整對不對
答: 你好,這個是正確的 同時 借:以前年度損益調整 貸:未分配利潤等科目
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
發現去年一筆管理費用分錄做錯,通過以前年度損益調整科目怎么編制分錄
答: 你好,是怎么錯的,分錄是什么


明明還是個小菇涼 追問
2021-03-29 12:59
明明還是個小菇涼 追問
2021-03-29 13:00
郭老師 解答
2021-03-29 13:00
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2021-03-29 13:06
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2021-03-29 13:06
郭老師 解答
2021-03-29 13:07