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林慧
于2021-03-26 01:06 發布 ??5058次瀏覽
歡喜老師
職稱: 高級會計師,稅務師,CMA
2021-03-26 05:06
你好如果電費是付的當月費用,可以先暫估入賬。發票來之后,將暫估的紅字沖回,再按發票入賬。
林慧 追問
2021-03-26 19:12
老師,分錄要怎做?
2021-03-26 19:17
老師,暫不入賬,要怎么做分錄?
歡喜老師 解答
2021-03-26 19:24
你好暫估入賬分錄:借:管理費用/銷售費用-水電費-暫估貸:應付賬款發票到了借:應付賬款貸:管理費用/銷售費用-水電費-暫估按發票金額,借:管理費用/銷售費用-水電費-暫估應交稅費-應交增值稅進項貸:應付賬款
2021-03-26 20:13
老師您好!第一筆和第二筆抵沖掉,第三筆才是實際付的電費是不?
2021-03-26 20:15
你好是的,您的理解很正確。
2021-03-26 20:21
這樣做對嗎
2021-03-26 20:22
謝謝老師!
2021-03-26 20:24
你好是的。可以這樣做賬。
2021-03-26 20:26
好的,老師!
2021-03-26 20:27
你好祝你學習愉快。能給個好評嗎,謝謝
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電費己繳發票跨月才開過來,要怎么沖賬?
答: 你好 如果電費是付的當月費用,可以先暫估入賬。發票來之后,將暫估的紅字沖回,再按發票 入賬。
老師,你看看,9月別人給我開的發票,我做到10月了可以嗎?發票跨月做賬有影響嗎
答: 你好,可以這樣操作的呢
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,發票跨月沖紅和跨年沖紅分別怎么做帳?
答: 你好,你們單位是銷售方的嗎?
老師,請問如果實在沒有辦法2月開的發票能做到3月份的帳里嗎
討論
老師,請教一個問題,未認證未抵扣的發票可以直接退還給銷售方嗎?(發票跨月未跨年)
老師我是原料供應商,銷售開發票給一個制造業客戶原料,制造業客戶已經拿原料發票加工成品了,這個發票跨月還有點問題,想退回,讓客戶紅字申請,客戶說發票已經用了,做成品了,退不出來了,象這種如何解決才能更好
專用發票跨月發現錯誤,對方已抵扣,怎么處理
客戶不打款,發票跨月了怎么辦
歡喜老師 | 官方答疑老師
職稱:高級會計師,稅務師,CMA
★ 4.98 解題: 852 個
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2021-03-26 19:12
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2021-03-26 19:17
歡喜老師 解答
2021-03-26 19:24
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2021-03-26 20:13
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2021-03-26 20:15
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2021-03-26 20:27