
我們公司要自己組建團(tuán)隊開發(fā)軟件,是不是開發(fā)軟件的人員工資是要怎么算,如何賬務(wù)處理?另外我委托外單位幫我研發(fā)部分,每個月底要付委托研發(fā)單位款,這個階段是屬于研究階段嗎?我是不是每月底收到委托單位開來的(軟件開發(fā))發(fā)票直接借方:管理費用(研發(fā)支出)貸方:銀行存款,這種處理可以嗎?
答: 同學(xué)你好 研發(fā)工資計入研發(fā)支出 先計入研發(fā)支出吧 等研發(fā)成功了你得資本化的
支付研發(fā)設(shè)計費:借:研發(fā)支出-費用化支出 貸:銀行存款 期末結(jié)轉(zhuǎn)管理費用:借:管理費用 貸:研發(fā)支出-費用化支出 下月這筆支出退款了 怎么同時把管理費用和研發(fā)支出-費用化沖減呢?
答: 1、借:銀行存款 正數(shù) 借:研發(fā)支出——費用化支出 負(fù)數(shù) 2、借:管理費用 負(fù)數(shù) 貸:研發(fā)支出——費用化支出 負(fù)數(shù)
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
關(guān)于研發(fā)費用這一塊,之前我們做賬的科目一直是:借:研發(fā)支出 貸:現(xiàn)金或者銀行存款,現(xiàn)在研發(fā)支出哪里有余額,請問可以結(jié)轉(zhuǎn)成費用嗎?就是做一筆分錄是:借:管理費用-研發(fā)費,貸:研發(fā)支出,我們的不是今年的
答: 您好!可以的。如果是費用化的可以這樣

