老師,一個自然人名下有幾個個體戶,每個都是核定征 問
每個都是核定征收的。年底不需要匯算清繳。 答
老師,外面出口,開銷項發(fā)票,匯率使用什么時候的 問
出口業(yè)務(wù)應(yīng)按照報關(guān)出口日期當(dāng)日或當(dāng)月第1日匯率。一經(jīng)選擇,1年內(nèi)不能變動 外匯中間價:查詢網(wǎng)址https://www.huilv.cc/rmbzjj/ 答
我們公司是子公司,由兩個股東公司合資控股。兩個 問
你好,這樣的話,你們是借管理費用等,貸應(yīng)付賬款。 答
請問銀行已經(jīng)結(jié)匯成功了,需要在外匯管理局操作什 問
銀行已經(jīng)結(jié)匯成功了,通常不需要在外匯管理局操作 答
老師,你好。我在5月份的時候補(bǔ)繳了2024年的企業(yè)所 問
小企準(zhǔn)則補(bǔ)計提匯算所得稅 借:利潤分配-未分配利潤 貸:應(yīng)交稅費-所得稅 補(bǔ)稅???????????? 借:應(yīng)交稅費-所得稅 ????? 貸:銀行存款 答

你好,老師 我想問下發(fā)生了8.2管理費用,銀行支付的,做賬時將分錄寫成了借:銀行存款8.2,貸:管理費用 8.2 現(xiàn)在要調(diào)整,該怎么做分錄?
答: 你好 你直接做 紅沖一筆錯誤的 : 借管理費用 貸銀行存款 在按實際做一筆 借管理費用貸銀行存款
老師你好,收到了物業(yè)4月也就是上個月的電費,怎么做分錄呢?賬才從代賬那邊拿回來,沒有計提過以前,直接借管理費用,貸銀行存款可以嗎?
答: 你好,可以的。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
購買文具的專票,8月沒收到票,付款了,做了分錄,借:管理費用,貸:銀行存款。請問9月收到票應(yīng)該怎么做分錄啊
答: 你好,沖8月份分錄 借:管理費用 負(fù)數(shù) 貸:銀行存款 負(fù)數(shù) 借:管理費用 應(yīng)交稅金—增值稅(進(jìn)項稅額) 貸:銀行存款 以后這種情況,8月份做賬 借:其他應(yīng)付款 貸;銀行存款 發(fā)票回來 借;管理費用 應(yīng)交稅金—增值稅(進(jìn)項稅額) 貸:其他應(yīng)付款

