
你好,老師 我想問下發(fā)生了8.2管理費(fèi)用,銀行支付的,做賬時(shí)將分錄寫成了借:銀行存款8.2,貸:管理費(fèi)用 8.2 現(xiàn)在要調(diào)整,該怎么做分錄?
答: 你好 你直接做 紅沖一筆錯(cuò)誤的 : 借管理費(fèi)用 貸銀行存款 在按實(shí)際做一筆 借管理費(fèi)用貸銀行存款
老師你好,收到了物業(yè)4月也就是上個(gè)月的電費(fèi),怎么做分錄呢?賬才從代賬那邊拿回來,沒有計(jì)提過以前,直接借管理費(fèi)用,貸銀行存款可以嗎?
答: 你好,可以的。
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
購(gòu)買文具的專票,8月沒收到票,付款了,做了分錄,借:管理費(fèi)用,貸:銀行存款。請(qǐng)問9月收到票應(yīng)該怎么做分錄啊
答: 你好,沖8月份分錄 借:管理費(fèi)用 負(fù)數(shù) 貸:銀行存款 負(fù)數(shù) 借:管理費(fèi)用 應(yīng)交稅金—增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:銀行存款 以后這種情況,8月份做賬 借:其他應(yīng)付款 貸;銀行存款 發(fā)票回來 借;管理費(fèi)用 應(yīng)交稅金—增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:其他應(yīng)付款


無奈的音響 追問
2021-12-20 16:29
郭老師 解答
2021-12-20 16:30