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公司這季度未開票,在申報增值稅時,把利潤表里的利潤填入增值稅申報表的,未開票收入的服務欄里,生成報表時為什么增值稅的減免額與利潤表里的增值稅金額不一樣;計算了,
個人所得稅是根據工資表繳納個人所得稅?企業所得稅是跟據利潤總額繳納企業所得稅?增值稅是跟據增值稅銷項專用發票金額合計減去增值稅進項稅專用發票金額合計的余額繳納增值稅額?理解的對嗎?
18年的有一筆收入沒開發票。利潤表中報了,但是增值稅報表沒填。沒報。過了幾個月以后我發現了,就把他填到了增值稅報表未開票收入中。這樣能新么 查賬的話咋辦 依據哪個為準

