我司24年暫估了材料,但是25年拿回來的是另一種材 問
你好,把之前暫估的分錄紅沖,然后根據取得的發票再做相應購進材料的分錄? 答
老師,我們公司是工業企業,生產食品,河南一家運營公 問
您好,滿足這些可以:用于公司食品銷售運營(如直播、設備采購)。提供抬頭為公司的合規發票 / 收據。按公司內部流程完成簽字審批。符合雙方協議中費用承擔條款。 答
客戶少打2.4元,我們之前掛的應收比方是102.4,但是 問
那個2.4元計入財務費用-折讓 答
老師你好,請問,外貿企業首單稅局上門核查,是在采購 問
對的 你退稅申報之后了 答
年報中,所得稅基礎信息表中,103資產總額(填寫平均值 問
您的意思是,年報中“103資產總額”就是填寫“全年季度平均值”? 答

老師您好,公司像法人借錢 會計分錄 借:銀行存款 貸 其他應付款-法人 ,后面老板拿發票來報銷會計分錄是什么? 如果是法人像公司借款,會計分錄 借其他應收款-法人 貸 銀行存款,后面老板拿發票來報銷會計分錄又是什么呢?我有點搞混了,
答: 您好,借:管理費用等 貸:銀行 2.借:管理費用等 貸:其他應收款-法人 ( 這時就不給法人錢了,因為他還欠公司的錢呢)
集團之間的往來為什么有時記其他應收款有時記其他應付款。如:收到XX公司的往來款 借:銀行存款 貸:其他應付款/其他應收款
答: 你好,應該收回來的是其他應收,墊付費一般是其他應付
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
公司從對公賬戶轉了1萬塊給法人做備用金,用作日常報銷使用。由于之前有欠法人款項,一直通過其他應付款-XXX記賬。那請問老師轉給法人這筆備用金可以通過其他應付款,不通過其他應收款來記賬可以嗎?借:其他應付款-XXX 貸:銀行存款 摘要備用金。
答: 轉給法人這筆備用金可以通過其他應付款 。 借:其他應付款-XXX 貸:銀行存款 摘要備用金

