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標致的春天
于2023-05-05 19:01 發布 ??1001次瀏覽
易 老師
職稱: 中級會計師,稅務師,審計師
2023-05-05 19:03
同學您好,也不算錯,其他應收與其他應付是可以通用的
易 老師 解答
2023-05-05 19:04
同學您好,月底看期末余額來決定的 “其他應收款”=根據其他應收款明細科目借方余額合計數+其他應付款明細科目借方余額合計數一計提的相應的壞賬準備計算填列; “其他應付款”=根據其他應收款明細科目貸方余額合計數+其他應付款明細科目貸方余額合計數計算填列。
標致的春天 追問
2023-05-05 19:31
之前都是記錄的其他應付收款法人(一直都是法人借給公司的情況)現在金額一直是負數,需要更換成其他應付款法人嗎?更換的話怎么做分錄
2023-05-05 20:05
你好,不 要的,這種情況 不要的,只需要調整會計報表,俗稱是調表不調賬
2023-05-05 22:17
意思是 其他應收款法人 負數的在填寫季度報表就直接填在 其他應付款法人,金額改成正數,是嗎
2023-05-05 22:18
學員您好,是的,對的
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為什么歸還墊資的時候有人是借:其他應收款貸:銀行存款。而不是借其他應付款呢?
答: 同學你好 因為之前就用了其他應收款這個科目
有個人掛靠我們單位代繳五險!我們收到的費用被前會計這樣記錄:借:銀行存款,貸:其他應收款!我們收到繳納五險回單后,如何做賬!可以調賬:借:其他應收款 貸:其他應付款?
答: 嗯,你們可以這樣,正常一個公司不允許掛靠的,但是如果掛靠的的話,
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
股東借給公司的款項,借方 銀行存款,貸方記其他應付款還是其他應收款?
答: 你好 ;? 借銀行存款貸其他應付款??
我們有兩家公司,都是同一法人,剛看到19年有個往來款的分錄錯了,它寫的是,借:銀行存款1000000貸:應付帳款1000000。但查了以前的分錄,都是用其他應收款,其他應付款這兩個科目做的,請問,現在應該怎么調?
討論
之前公司向股東借款2000元已存入銀行存款,現在支付給股東備用金1000元,主要問如何記賬支付備用金這筆分錄,是減少其他應付款還是增加其他應收款。
老板打進來一筆錢,一部分是還款,另一部分是借給公司,如何做分錄。借:銀行存款 貸:其他應收款 其他應付款嗎?摘要怎么寫好?
老師,我們公司收到別家公司的款項,借銀行存款,貸其他應收款二級是對方公司名稱是嗎?也可以貸其他應付款嗎?
其他應付款其他應收款可以匯總一筆 銀行存款體現多筆
易 老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,審計師
★ 4.96 解題: 112893 個
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易 老師 解答
2023-05-05 19:04
標致的春天 追問
2023-05-05 19:31
易 老師 解答
2023-05-05 20:05
標致的春天 追問
2023-05-05 22:17
易 老師 解答
2023-05-05 22:18