老师, 固定资产购入时未取得正式发票,所得税汇算时 问
你计提了折旧,本年计提金额正常填报,税收金额填0 答
老师:汇算清缴调增的费用,进项税要转出吗? 问
具体是什么费用纳税调增了?要分析 答
老师您好,个人独资企业,认缴5000元,没有实际缴纳,现 问
您好,转让价格,低于你的实收资本,这个就不需要缴纳税款 答
一般纳税人:4月28日原材料已收货,暂估入账,借:原材料 问
您好,不可取,第1个分录是正数,第3个分录 借:原材料 100 进项税 9 贷:银行 109 答
当月进口料件因为料件有问题,要做退,账上如何处理 问
你好,你当时拿到发票的时候如何做的分录 做相反的就好了。 答

老师您好,11月支付12月费用 11月分录 借:预付账款 贷银行存款 12月分录 借管理费用 贷预付账款 可以吗
答: 可以的,可以这么做的。
管理费用记多了跨年了 如何做调整分录 22年做错分录,借:管理费用 600 贷:银行存款 600 正确的分录是:管理费用 200 预付账款 400 贷:银行存款 600 23年 借:管理费用 400 贷:预付账款 400 23年应该如何写调整分录
答: 你好 咱用的小准则 吗
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
公司一次性付了一年的法务费,会计分录这样写对嘛?支付时:借:预付账款/待分摊费用 贷:银行存款分摊时:借:管理费用 贷:预付账款/待分摊费用
答: 对的,是的,是这么做的。预付账款二级科目,写企业的名字就行。
12月份缴纳的一年的房租,是不是应该12月份的做借:预付账款 贷:银行存款 再1月份开始做借:管理费用 贷:预付账款,还是从12月份就开始平摊做借:管理费用 贷:预付账款?
请问老师,企业预付一年的租金12000元。支付时:借预付账款12000 贷银行存款12000。再分月分摊时,分录是:借:管理费用-租金1000 贷预付账款1000是吗
请问老师,企业提前支付一年的租金假设1200一年,分录是这样吗?一次支付一年租金时:借:预付账款1200 贷:银行存款1200 按月计提时 借:管理费用-租金 100 贷:预付账款100
老师,我想问下,我们7月已付租金,做的分录为借:预付账款,贷:银行存款,但我们租金发票没到,现在要计提7月的租金,分录应该是借:管理费用-租金,贷什么呢?


美美韶华 追问
2021-02-20 20:38
邹老师 解答
2021-02-20 20:39
美美韶华 追问
2021-02-20 20:45
邹老师 解答
2021-02-20 20:46
美美韶华 追问
2021-02-20 20:51
邹老师 解答
2021-02-20 20:52
美美韶华 追问
2021-02-20 20:53
邹老师 解答
2021-02-20 20:53
美美韶华 追问
2021-02-20 20:57
邹老师 解答
2021-02-20 20:57
美美韶华 追问
2021-02-20 21:05
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2021-02-20 21:12
邹老师 解答
2021-02-20 21:28
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2021-02-20 21:45
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2021-02-20 21:48
邹老师 解答
2021-02-21 09:32
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2021-02-21 09:56
邹老师 解答
2021-02-21 09:57
美美韶华 追问
2021-02-21 10:07
邹老师 解答
2021-02-21 10:09