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小魚兒
于2021-02-20 09:50 發布 ??698次瀏覽
郭老師
職稱: 初級會計師
2021-02-20 09:52
你好免稅銷售額填寫100
小魚兒 追問
2021-02-20 10:25
出口貨物,視同內銷繳納增值稅,開增值稅普通金額100元(FOB),稅額0,(征稅率13,退稅率0),增值稅報表,稅額11.5,銷售額是100還,88.5?
郭老師 解答
2021-02-20 10:27
你好銷售額填寫一百一百一百元的。
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這是增值稅申報表,增值稅稅負率是不是應納稅額除以應稅貨物銷售額啊
答: 您好 是您理解的這樣
增值稅納稅申報表2欄應稅貨物銷售額要填嗎
答: 你好 你開的什么業務的發票
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
增值稅納稅申報表應稅貨物銷售額是含稅價?不含稅價?
答: 您好,是不含稅價。
增值稅申報表第二欄應稅貨物銷售額是含稅還是不含稅
討論
小規模增值稅報稅的時候,申報表上本年累計貨物及勞務的第一項應征增值稅不含稅銷售額的金額加不加第九項免稅銷售額
物流行業增值稅申報表應填應稅貨物銷售還是應稅勞務?
運輸公司增值稅申報表要填應稅貨物銷售額還是應稅勞務銷售額啊?
免稅貨物銷售,增值稅申報表表一填在哪
郭老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師
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小魚兒 追問
2021-02-20 10:25
郭老師 解答
2021-02-20 10:27