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懶蟲
于2019-11-19 10:26 發(fā)布 ??2060次瀏覽
辜老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師
2019-11-19 10:26
這個是填不含稅金額
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老師,請問增值稅申報表我把前面的都填了,他就自動生成了,請問(一)按適用稅率計稅銷售額,其中應(yīng)稅貨物銷售額還需要我手動填上去么?謝謝老師
答: 主表的這一行是需要手動填報的
增值稅申報表第二欄應(yīng)稅貨物銷售額是含稅還是不含稅
答: 這個是填不含稅金額
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師您好 增值稅申報表中的應(yīng)稅貨物銷售額的金額該怎么填寫
答: 應(yīng)該填寫的是不含稅銷售額。
申報增值稅時,是先填報“增值稅納稅申報表”,還是先填報“增值稅納稅申報表附列資料”呢?
討論
老師,您好,增值稅申報表里,(一)按適用稅率計稅銷售額 564152.1 其中:應(yīng)稅貨物銷售額 551243.6 這里的有兩個不同的數(shù)據(jù), 準(zhǔn)確的,應(yīng)取哪個數(shù)
免稅貨物銷售,增值稅申報表表一填在哪
老師,我們是房地產(chǎn)公司,現(xiàn)在這個增值稅申報表改成新的模板了,這個按適用稅率計稅銷售額是10,689,878.38元,那下面的應(yīng)稅貨物銷售額也需要填寫這個數(shù)字嘛?
求教:我們公司今年23年1月份增值稅申報表的主表應(yīng)稅貨物銷售額填多了,但是我們因為有留抵,所以后面沒有稅款的影響。如果更正申報,會影響到那些地方???
辜老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
★ 4.98 解題: 73531 個
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