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慈祥的鞋子
于2021-02-05 11:59 發布 ??657次瀏覽
Basage老師
職稱: 稅務師,注冊會計師
2021-02-05 13:22
你好不是的。是你當期銷項-進項-期初留底稅額的差額,作為附加稅計稅依據。7月份計算的應交增值稅2萬,是要計繳附加稅的。7月份退10萬,退的是以前的進項,不影響當期,更不影響以后。
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多交了增值稅想去申請退稅,多交的附加稅能退嗎
答: 你好 多交的去稅局申請退稅可以退的
我們單位多交了增值稅,申請退稅得時候,附加稅退不退?
答: 您好 對應的附加稅也申請退
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
我們公司今年3月份沒有享有六稅兩費政策,所以11月調整了增值稅和附加稅,也申請退稅了,11月份也收到退稅,這個賬務處理怎么錄分錄呢
答: 你好1;? ? ?借銀行存款貸營業外收入- 減免稅費??
1月份交的12月份的增值稅和附加稅,但是因為疫情原因,申請退稅了啊,怎么做賬呢
討論
我對這個文不理解,請老師幫忙解答一下,我們是18年7月申請退稅到賬的,我想咨詢一下就是附加稅的問題,比如我們7月份到賬10萬,7月產生增值稅2萬元,附加稅是不是不應繳納,那后期產生稅款,附加稅怎么加納或者抵減
老師,退稅申請表怎么填,要退增值稅、附加稅
A07112這個退稅申請表如何填寫?稅種那一欄是填增值稅嗎?附征的附加稅是不是也填在這張表里?
附加稅退稅申請怎么寫
Basage老師 | 官方答疑老師
職稱:稅務師,注冊會計師
★ 4.97 解題: 1184 個
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