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心太軟
于2016-10-17 13:52 發布 ??884次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2016-10-17 13:55
對方是個體沒票,那我們是不是需要到國稅局去代開,或者去買賣票的人開張票?可是賣票的單位和對方不是一個單位,可以沖嗎?分錄應該怎么體現?
心太軟 追問
2016-10-17 14:35
對方怕上稅,不愿開。我該怎么辦
鄒老師 解答
2016-10-17 13:53
你好,需要取得發票才可以沖銷預付的
2016-10-17 13:59
你好,讓對方去代開借;原材料等科目 貸;預付賬款
2016-10-17 14:37
這個就看你們當時在采購之前是如何約定 的了
微信里點“發現”,掃一下
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供貨方給購貨款打款怎么做分錄?摘要寫什么?
答: 借;預付賬款或應付賬款 貸;銀行存款 預付貨款或支付貨款
請問供貨方預付了貨款,但不給發票,我該怎么辦,如何做分錄沖平呢
答: 你好,需要取得發票才可以沖銷預付的
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
同供貨商付了10萬的貨款,對方的發票未到,貨已入庫,怎么做分錄呀
答: 借;預付賬款 貸;銀行存款 暫估入庫 借;庫存商品或原材料 貸;應付賬款-暫估
請問給供貨方打款,但是對方不給發票,我該如何做賬分錄在付款是預付,可是沒票我該怎么辦呢
討論
我們公司預付了一萬元給供貨方,預付一萬可以當11800元抵貨款。這個分錄怎么做
老師 公司從供應單位進貨 貨款暫沒付 發票暫未收到 分錄如何做 后來貨款依然沒付 發票倒是收到了 如何做分錄 謝謝
老師你好,供貨商之前借我們得錢,今天還給我們了,該怎么做分錄
購買一批商品,供貨方先開了發票給公司,很久才返折扣給公司。這個折扣是這邊收到他先開的發票后才叫開紅字信息表,他們開對應的負數發票,這個情況怎么做分錄
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
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心太軟 追問
2016-10-17 14:35
鄒老師 解答
2016-10-17 13:53
鄒老師 解答
2016-10-17 13:59
鄒老師 解答
2016-10-17 14:37