
企業(yè)主營業(yè)當(dāng)期收入500萬元 成本300元 該產(chǎn)品收入需繳納消費稅,附營業(yè)務(wù)招待所收入40萬元 主營業(yè)務(wù)應(yīng)繳增值稅_ 消費稅_
答: 你好,消費稅稅率是多少呢?
中小企業(yè)貸款編制報表中,第四步我不太理解工業(yè)增值稅稅負=(主營業(yè)務(wù)收入-主營業(yè)務(wù)成本*90%)*稅率,主營業(yè)務(wù)成本*90%是材料費用,主營業(yè)務(wù)收入-主營業(yè)務(wù)成本*90%等于主營業(yè)務(wù)成本*10%,是人工費用?怎么能等于工業(yè)增值稅稅負呢?
答: 您好,工業(yè)增值稅稅負=(主營業(yè)務(wù)收入-主營業(yè)務(wù)成本*90%)*稅率,這里的增值稅稅負,指的是應(yīng)交的增值稅稅額。
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師好,請問,公司購酒送給甲方公司(收到的是酒水普票,公司是小微企業(yè)一般納稅人),做視同銷售處理,會計分錄一:借:庫存商品;貸:銀行存款,會計分錄二:借:銷售費用-業(yè)務(wù)招待費;貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額,會計分錄三:借:主營業(yè)務(wù)成本;貸:庫存商品,這幾個分錄對嗎?如果對的話,在匯算清繳時寫視同銷售的收入和視同銷售的成本,那么業(yè)務(wù)招待費需要特意調(diào)增嗎還是只寫視同銷售的收入和成本??
答: 你好是的,這個分錄是對的。招待費還是按照扣除標準進行納稅調(diào)整。


羞澀的云朵 追問
2021-01-27 14:50
立紅老師 解答
2021-01-27 15:07