
老師,計提工資,是不是借管理費用,其他應收款,貸應付職工薪酬?發工資是借管理費用,應付職工薪酬,其他應收款,銀行存款
答: 是的,應該是這樣的。發工資是借管理費用,應付職工薪酬,其他應收款,貸銀行存款。不過應注意的是,有的公司還會在發工資時,額外減去職工應繳納的社會保險費、個人所得稅等。
借:應付職工薪酬貸:其他應收款這個會計科目啥意思呢?是表示用其他應收款抵扣應付職工薪酬,還是用其他應付職工薪酬抵扣其他應收款?
答: 你好,有之前墊付款需要在工資里扣回來。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
請問其他應收款怎么沖就這樣做就可以了哈我只做計題借管理費用-職工工資,貸應付職工薪酬
答: 你好,學員,你說的這個社保的吧,交納的時候就會沖減了
我是這樣做的,不知道對不對。我們的社保會和公積金比工資先支付。計提社保金的時候:借:管理費用(單位) 其他應收款(個人) 貸:應付職工薪酬(社保)
老師,請問當月計提當月社保 包不包括個人的部分?計提社保分錄是不是:借:管理費用-養老/醫療/生育/工傷/失業 借:其他應收款-個人 養老/醫療/失業 貸:應付職工薪酬
請教老師,一家公司聘請了兼職人員,協議是社保全部由公司扣繳,個人不承擔,那做賬時可以不做其他應收款那部分,全部做到管理費用和應付職工薪酬里嗎
借:應付職工薪酬貸:其他應收款這個會計科目是表示用工資來償還其他應收款(如代墊的費用),那具體是指用其他應收款抵扣應付職工薪酬,還是用應付職工薪酬抵扣其他應收款呢?


水印憂藍 追問
2021-01-20 11:24
水印憂藍 追問
2021-01-20 11:26
bamboo老師 解答
2021-01-20 11:58