
老師,工會經費計提是 借:銷售費用 貸:應付職工薪酬-工會經費 交了就是 借:應付職工薪酬-工會經費 貸:銀行存款
答: 您好 這樣寫分錄正確的
對嗎1、計提工會經費、教育經費 2、職工報銷療養費借:管理費用-工會經費 借:管理費用-福利費2000 -職工教育經費 貸:應付職工薪酬2000 貸:應付職工薪酬-工會費 借:應付職工薪酬2000 -職工教育經費 貸:其他應付款30(保險)借:應付職工薪酬-工會費 銀行存款1970 -職工教育經費 貸:銀行存款
答: 你好,沒錯的,是這樣做。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
之前計提時做的是,借:管理費用-管理人員工資,銷售費用-銷售人員工資貸:應付職工薪酬-職工工資應付職工薪酬-社保現在銀行支付社保借:管理費用-社會報銷銷售費用-社會保險應付職工薪酬-社會保險貸:銀行存款銀行發放工資借:應付薪酬-職工工資貸:銀行存款這樣做對不對呢
答: 您好,正確的,不過個人社保用其他應收款,因為不屬于公司承擔的,不屬于應付職工薪酬
您好,計提工會經費時,借費用,貸應付職工薪酬工會經費,支付時借應付職工薪酬貸銀行存款,那么返還40%時,還借銀存貸應付職工薪酬嘛?那么實際支出時是還借應付職工薪酬貸銀行存款嗎?
工會經費,計提時:借管理費用 貸應付職工薪酬-工會 繳納時借應付職工薪酬 貸銀行存款返還時,是借銀行存款,貸 應付職工薪酬-工會,那應付職工薪酬貸方會一直有余額吧
計提工會經費時:借:管理費用---工會經費貸:應付職工薪酬----工會經費繳納工會經費時:借:應付職工薪酬----工會經費貸:銀行存款工會經費返還時:借:銀行存款 借:管理費用---工會經費(負數)

