老師,我公司為建筑企業(yè)一般納稅人,項目是一般計稅9 問
那個是可以抵扣的。你們是一般計稅 答
你好,給員工打了兩筆錢,員工給公司維修請的工人微 問
你好,當時約定的是開發(fā)票嗎?你找稅務局一般不管這些的,沒有發(fā)票可以正常做帳,但是抵扣不了所得稅。 答
請問出差招待客戶去旅游開的門票費用,應該入什么 問
可計入管理費用-招待費 答
母子公司之間資金往來怎么合規(guī) 問
您好,這個的話,主要是要求資金是正規(guī)的,然后用途合理,并且有歸還,這種 答
老師,買空調(diào)可以直接做費用嗎14038元,商貿(mào)行業(yè) 問
可以,買空調(diào)可以直接做費用 答

為什么是庫存現(xiàn)金而不是其它應收款,如果是現(xiàn)金溢余呢,查明應支付給個人或者無法查明原因呢
答: 借;庫存現(xiàn)金 貸;待處理財產(chǎn)損益 借;待處理財產(chǎn)損益 貸;其他應付款 管理費用
老師,之前的出納從公戶給個人打了款,賬上記得是個人借款,現(xiàn)在要平賬,需要個人打給公戶還是走現(xiàn)金 ( 借 庫存現(xiàn)金 貸 其它應收款)呢?
答: 同學好 打公戶或走現(xiàn)金都可以,兩種形式都行。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,期末庫存現(xiàn)金貸方余額14萬,其它應收款貸方余額40萬,其它應付款貸方余額15萬,這三個科目都是貸方余額正常嗎,三者之間需要或者可以怎么調(diào)更為合理?
答: 你好,庫存現(xiàn)金是負數(shù)是不正常的,這個是需要查賬的,看看是哪一些賬務處理出錯了 后面那個其他應收款一般是調(diào)整到其他應收款的,其他應收款負數(shù)部分 借:其他應收款 貸:其他應付款


專一的餅干 追問
2021-01-15 15:13
王超老師 解答
2021-01-15 15:14
專一的餅干 追問
2021-01-15 15:16
王超老師 解答
2021-01-15 15:20
專一的餅干 追問
2021-01-15 15:25
王超老師 解答
2021-01-15 15:27