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優美的蛋撻
于2016-10-08 21:00 發布 ??1400次瀏覽
曉海老師
職稱: 會計中級職稱
2016-10-08 21:01
你好!不是,直接計入商品成本
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已經認證的專項發票,借應交稅費應交增值稅已認證貸記應交稅費應交增值稅銷項稅貸記應交稅費應交增值稅未交增值稅。這樣對嗎?老師?
答: 對的,分錄就是這么做的。
小規模企業進項不抵扣,那收到專用增值稅發票,記賬憑證借方要記”應交稅費-應交增值稅-進項“嗎? 謝謝
答: 你好!不是,直接計入商品成本
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
一般納稅人購進貨物,增值稅專用發票注明的增值稅先借記應交稅費-應交增值稅(進項稅)。待認證后轉入應交增值稅-待抵扣增值稅?
答: 你如果直接認證抵扣就是進項稅額。 如果暫時不抵扣就是貸抵扣稅額
在稅務局代開發票時交的增值稅,完稅憑證附在應交增值稅記賬憑證下面作為原始憑證嗎
討論
老師,廣告業課件第 20 個記賬憑證那里,支付印刷機安裝費 ,憑證是一個增值稅專用發票,為什么記賬時沒有,應交稅費,應交增值稅,進項稅額的抵扣?
借記應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 ,貸記應交稅費,-未交增值稅,是怎么生成的這個憑證啊
月底結轉增值稅,增值稅專用發票收到進項發票勾選未抵用,是不是這樣處理賬務借:應交稅費-應交增值稅-未交稅金 2000.00貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 2000.00
應交稅費——應交增值稅。填寫記賬憑證的時候,應交增值稅是寫在二級科目嗎?
曉海老師 | 官方答疑老師
職稱:會計中級職稱
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