
老師:請(qǐng)問(wèn)勞務(wù)收入的應(yīng)交稅金明細(xì)是:應(yīng)交增值稅還是未交增值稅?如果是取得含稅發(fā)票列入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅金——未交增值稅;如收現(xiàn)金列入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅;是這樣理解的嗎?
答: 你好!你們是一般納稅人還是小規(guī)模,小規(guī)模納稅人,只設(shè)置未交增值稅,
應(yīng)交增值稅- 應(yīng)交增值稅 和 應(yīng)交增值稅-未交增值稅 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入是 未交增值稅還是應(yīng)交??
答: 你好,小規(guī)模貸方是應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
應(yīng)收賬款- -283800 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 -280990.1應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 -2809.9 應(yīng)收賬款- 283800 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 280990.1應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 8429.7應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 5619.8 營(yíng)業(yè)外收入-稅收減免 5619.8
答: 你好,同學(xué) 老師看了分錄,如果不用交稅,轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入是沒(méi)問(wèn)題的


曉海老師 解答
2016-10-08 20:29
曉海老師 解答
2016-10-08 20:47