
六月有進項失控,我做的是:借:庫存商品 應交稅費~應交增值稅~進項稅 貸:應付賬款借:庫存商品貸:應交稅費~應交增值稅~進項稅額轉出借:應交稅費~應交增值稅~進項稅額轉出貸:應交稅費~應交增值稅~轉出未交增值稅借:應交稅費~應交增值稅~轉出未交增值稅貸:應交稅費~未交增值稅可是我不知道這筆進項失控業務 庫存商品(購入金額部分+進項稅額轉出部分)該怎么結轉?麻煩你幫我解答,謝謝!
答: 你好,把對應的稅額部分結轉,然后補交稅款就是了
老師 進項稅額轉出是不是這樣寫分錄?每步摘要該怎么寫?1、借:庫存商品 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款 2、借:庫存商品 貸:應交稅費-應交增值稅(轉出進項稅) 3、借:應交稅費-應交增值稅(轉出進項稅) 貸:應交稅費-未交增值稅4、借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款借:應交稅費-應交增值稅-進項稅轉出 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅
答: 您好,最后一個分錄不要,就對了 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅轉出 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,購買煙酒收到一張專票,1、借:管理費用-業務招待費 應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸 :庫存現金 2、應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 這樣兩筆分錄對嗎?
答: 你好!是可以這樣處理的

