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送心意

劉麗老師

職稱中級會計師

2021-01-06 20:49

您好,您結轉應交稅費-應交增值稅時,跟出口退稅對抵的
借:應交稅費—應交增值稅—銷項稅額
應交稅費—應交增值稅—進項稅額轉出
應交稅費—應交增值稅—出口退稅
貸:應交稅費—應交增值稅—進項稅額
應交稅費—應交增值稅—減免稅款等

Eva 追問

2021-01-06 21:13

那就是做一筆分錄 
借:應交稅費-應交增值稅-出口退稅 
貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額
借:其他應收款-出口退稅
應交稅費-應交增值稅-出口退稅 貸:

劉麗老師 解答

2021-01-06 21:21

您好!
1.計提出口退稅時
借:其他應收款—應收出口退稅款
應交稅費—應交增值稅(出口抵減內銷產品應納稅額)
主營業務成本     (當期不得免征和抵扣稅額)
貸:應交稅費—應交增值稅(出口退稅)
         應交稅費—應交增值稅(進項稅額轉出)     
                (當期不得免征和抵扣稅額)

2.年末結轉應交增值稅時
借:應交稅費—應交增值稅—銷項稅額
應交稅費—應交增值稅—進項稅額轉出
應交稅費—應交增值稅—出口退稅
貸:應交稅費—應交增值稅—進項稅額
應交稅費—應交增值稅—減免稅款等

劉麗老師 解答

2021-01-06 21:22

麻煩您五星好評喲

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出口退稅是指出口商品向外貿易伙伴支付的稅收,而發貨國在滿足一定條件時才允許把此稅收在報關單中申報,外貿伙伴報關后由口岸收集的稅收,可以退還給申報出口的商家。由于我國對外貿出口的商品有各種政策性減免,比如貨物出口類別,出口貨物的行業性等,都有可能使商家最終可以享受出口退稅。應用案例:某公司對外銷售一批貨物,發貨后將實際產生的應交增值稅稅額13元記入應付賬款,隨后申報出口退稅,審核通過后,海關準予成功退稅13元,該公司應依據有關規定,登記出口退稅事項,做出如下會計分錄:借:應交稅費-應交增值稅-出口退稅13元;貸:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅13元;借:其他應收款-出口退稅13元;貸:應交稅費-增值稅(出口退稅)13元。銀行收到退稅款后,應做如下分錄:借:銀行存款13元;貸:其他應收款-出口退稅13元。
2023-03-06 17:28:03
你好,同學。 這是體現你累計退稅金額,這余額是累計計算的。一直有的
2020-03-22 15:11:04
這3個科目合并嗎?還是統一結轉到某一會計科目呢?(允許填寫字數有限,所以分兩次說)
2017-09-21 16:53:26
應交稅費-應交增值稅(進項稅額)是指企業在增值稅結算期間,將收到的增值稅留底退稅款登入該科目,稅務機關根據企業增值稅結算表上的稅額,將增值稅留底退稅款轉入企業賬戶。 而貸應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出)則是指企業在增值稅結算期間,企業將增值稅進項稅額從企業賬戶中轉出,稅務機關將增值稅留底退稅款轉入企業賬戶。 拓展知識:增值稅留底退稅款是指企業在增值稅結算期間,根據稅務機關的要求,將增值稅的稅款以及增值稅留底退稅款分開結算。增值稅留底退稅款可以用于補償企業支付給稅務機關的增值稅,以減少企業納稅負擔。
2023-03-14 14:44:09
借銀行存款 貸應交稅費應交增值稅進項轉出
2022-04-19 18:09:09
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