建筑業(yè)注冊資金4000萬,注資之后有什么好的方法把 問
那個(gè)沒法子的,屬于抽逃資本金, 答
老師麻煩問下小微企業(yè)匯算清繳的A105000納稅調(diào)整 問
你好,是的。是填入這里了。 答
老師好,供應(yīng)商賣一筆貨給我們9600,后來貨有瑕疵,就 問
可沖減貨物價(jià)值,或計(jì)入營業(yè)外收入 答
老師 您好 公司有些進(jìn)項(xiàng)票在認(rèn)證系統(tǒng)中能看到 但 問
不建議認(rèn)證也不建議不管。不認(rèn)證是因無實(shí)際發(fā)票會(huì)致發(fā)票及稅務(wù)管理風(fēng)險(xiǎn);不管會(huì)錯(cuò)過認(rèn)證期限、影響賬務(wù)準(zhǔn)確性。應(yīng)核實(shí)發(fā)票情況,若丟失可按規(guī)定用銷售方發(fā)票記賬聯(lián)復(fù)印件作抵扣等憑證,其他原因則協(xié)商解決,收到發(fā)票后再認(rèn)證,同時(shí)做好記錄和跟蹤。 答
不定項(xiàng)選擇第五小題,答案為什么不選C選項(xiàng),18.78. 問
您好您的問題麻煩拍一下。 答

在建工程已經(jīng)完工,并且已經(jīng)驗(yàn)收,竣工決算報(bào)告也完成,現(xiàn)在由于我公司沒有錢暫時(shí)不能支付剩余施工方款項(xiàng),所以剩余部分發(fā)票沒有,這種情況下我不做賬務(wù)處理,還是要根據(jù)竣工結(jié)算審計(jì)報(bào)告需要把剩余部分工程成本確認(rèn)做分錄,借在建工程。貸應(yīng)付賬款,然后再轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn),等有錢支付給施工方并確定發(fā)票的時(shí)候,再做分錄。借應(yīng)付賬款。貸銀行存款
答: 您好,您應(yīng)該按照您說的這樣操作:借在建工程。貸應(yīng)付賬款,然后再轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn),等有錢支付給施工方并確定發(fā)票的時(shí)候,再做分錄。借應(yīng)付賬款。貸銀行存款
8月25日簽訂合同購買一臺(tái)機(jī)器。價(jià)款16000元,預(yù)付訂金8000,次月付尾提貨。 分錄這樣做可以嗎?(1)簽訂合同預(yù)付訂金時(shí) 借:在建工程 16000 貸 銀行存款8000 應(yīng)付賬款8000 (2)次月付尾款時(shí) 借 應(yīng)付賬款 8000 貸 銀行存款8000 (3)收到機(jī)器時(shí) 借 固定資產(chǎn) 16000 貸 在建工程 16000
答: 你好 預(yù)付訂金的時(shí)候,有取得發(fā)票嗎??
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
預(yù)付的工程款查了有兩種處理:一、借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 拿到發(fā)票后借:在建工程 貸 :預(yù)付賬款;二、預(yù)付款的時(shí)候直接借:在建工程--**工程--預(yù)付款 貸:銀行存款 拿到發(fā)票以后竣工結(jié)算一并做,借:固定資產(chǎn) 貸:在建工程---預(yù)付款,這兩種處理方法那種更好?兩種處理方法的不同是什么?
答: 你好,個(gè)人建議用第一種 預(yù)付沒有取得發(fā)票,計(jì)入預(yù)付賬款核算,取得發(fā)票計(jì)入在建工程,同時(shí)沖銷預(yù)付,完工了轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)


童童菇 追問
2020-12-30 16:31
椰子老師 解答
2020-12-30 16:34