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愛笑的流沙
于2015-10-15 10:14 發布 ??2034次瀏覽
會計學堂陳老師
職稱: 中級
2015-10-15 10:14
如果上個月一筆業務正確應該是借銀行存款 貸 其他應收款 但是處理時 誤處理為貸 其他應付款了 現在如果要調賬。 方法一是 把上個月的憑證紅字沖回 然后正確的做一張,方法二是 借 其他應付款 貸 其他應收款 這樣往來款一進一出調整 。請問 這兩種方法是不是都可以?
會計學堂陳老師 解答
2015-10-15 10:26
是的,兩種方法調賬處理都是可行的。
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往來賬的調賬處理
答: 如果上個月一筆業務正確應該是借銀行存款 貸 其他應收款 但是處理時 誤處理為貸 其他應付款了 現在如果要調賬。 方法一是 把上個月的憑證紅字沖回 然后正確的做一張,方法二是 借 其他應付款 貸 其他應收款 這樣往來款一進一出調整 。請問 這兩種方法是不是都可以?
往來賬混亂,怎么調賬
答: 你好,你能查到什么原因嗎?
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
去年的往來掛錯帳了,今年發現也調賬
答: 你好 那你的問題是什么 你錯誤了也調賬了
老師,請問往來賬如何調賬
討論
老師投資 款以后可以調賬嗎??比如轉往來款
調賬是怎么調,還有往來款項
老師,請問我賬上銀行余額是對的,但往來款余額對不起來了,怎么調賬呢
關于3年前的掛賬,需要調賬,可以參考什么文件,主要是往來款項的問題,這個在職責劃分上有沒有說法和依據?
會計學堂陳老師 | 官方答疑老師
職稱:中級
★ 5.00 解題: 298 個
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會計學堂陳老師 解答
2015-10-15 10:26