
老師好!我們公司是3月份自己主動(dòng)升成為一般納稅人的(實(shí)際上銷(xiāo)售額達(dá)不到一般納稅人的標(biāo)準(zhǔn))。那我們公司正1月和2月份收到的專票發(fā)票,可以抵扣3月份銷(xiāo)項(xiàng)稅額嗎?
答: 您好!你這些貨物有銷(xiāo)售了嗎
一般納稅人,開(kāi)普票給別人自己家做分錄也是要做銷(xiāo)項(xiàng)稅額的吧
答: 你好,是的,是這樣處理,不分專票和普票的,
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
一般納稅人轉(zhuǎn)讓2018年3月購(gòu)入的檢測(cè)設(shè)備一臺(tái),從購(gòu)買(mǎi)方取得支票9 040 元(含稅) 。應(yīng)確認(rèn)的銷(xiāo)項(xiàng)稅額怎么計(jì)算?
答: 你好,應(yīng)確認(rèn)的銷(xiāo)項(xiàng)稅額=9040/1.13*13%=1040
老師好 一般納稅人進(jìn)項(xiàng)銷(xiāo)項(xiàng)稅額一直累計(jì)了稅額,怎么結(jié)轉(zhuǎn)?
老師,一般納稅人做的無(wú)票收入的銷(xiāo)項(xiàng)稅額,報(bào)稅的時(shí)候納稅申報(bào)稅把無(wú)票收入的銷(xiāo)項(xiàng)稅額填在哪里?
一般納稅人 銷(xiāo)項(xiàng)稅額1340.27 進(jìn)項(xiàng)是2401.43 ,進(jìn)項(xiàng)比銷(xiāo)項(xiàng)多了 還抵扣嘛?
老師,一般納稅人做的無(wú)票收入的銷(xiāo)項(xiàng)稅額,報(bào)稅的時(shí)候納稅申報(bào)稅把無(wú)票收入的銷(xiāo)項(xiàng)稅額填在哪里?

