
老師好,如果預(yù)收款和應(yīng)收款,對不上,應(yīng)該怎么對呢?謝謝老師了。
答: 你好,預(yù)收款和應(yīng)收款對不上你是指預(yù)收賬款與應(yīng)收賬款本身對不上,還是明細(xì)賬與報(bào)表數(shù)據(jù)對不上? 資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)收賬款,預(yù)收賬款是這樣填寫的 應(yīng)收賬款=“應(yīng)收賬款”明細(xì)期末借方余額+“預(yù)收賬款”明細(xì)期末借方余額-“壞賬準(zhǔn)備” 預(yù)收款項(xiàng)=“預(yù)收賬款”明細(xì)期末貸方余額+“應(yīng)收賬款”明細(xì)期末貸方余額
應(yīng)收款管理為找到符合要求的預(yù)收款。
答: 你好同學(xué)如果公司是預(yù)收款項(xiàng)是可以用預(yù)收賬款的同學(xué)
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
年終報(bào)表預(yù)收為負(fù)的可有事?我應(yīng)該怎么做?我們12月份有筆預(yù)收款!我是否直接把它改成應(yīng)收款?還是怎么搞?老師
答: 您好,預(yù)收賬款為負(fù)數(shù) 表示應(yīng)收賬款,您改為應(yīng)收賬款即可


蘇東坡 追問
2020-12-17 16:17
蘇東坡 追問
2020-12-17 16:23
何江何老師 解答
2020-12-17 16:23