
請問把A客戶預收款轉(zhuǎn)銷到B客戶,轉(zhuǎn)銷以后B客戶這邊還做應(yīng)收款轉(zhuǎn)銷嗎?
答: 你好, 是哪來的題目呢
年終報表預收為負的可有事?我應(yīng)該怎么做?我們12月份有筆預收款!我是否直接把它改成應(yīng)收款?還是怎么搞?老師
答: 您好,預收賬款為負數(shù) 表示應(yīng)收賬款,您改為應(yīng)收賬款即可
一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師好,如果預收款和應(yīng)收款,對不上,應(yīng)該怎么對呢?謝謝老師了。
答: 你好,預收款和應(yīng)收款對不上你是指預收賬款與應(yīng)收賬款本身對不上,還是明細賬與報表數(shù)據(jù)對不上? 資產(chǎn)負債表的應(yīng)收賬款,預收賬款是這樣填寫的 應(yīng)收賬款=“應(yīng)收賬款”明細期末借方余額+“預收賬款”明細期末借方余額-“壞賬準備” 預收款項=“預收賬款”明細期末貸方余額+“應(yīng)收賬款”明細期末貸方余額


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2020-01-09 13:01
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2020-01-09 13:03
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2020-01-09 14:02
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2020-01-10 10:46
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2020-01-10 10:48