
我八月份貨幣資金2253.80元,應(yīng)付職工薪酬:500元,其他應(yīng)付款6000元,負(fù)債合計:6500元,資產(chǎn)總計:2253.80元,所有者權(quán)益合計:-4246.20元,利潤表:利潤總額本年累計:-4246.20元,本月是-500元,其中管理費(fèi)用累計金額:4246.20元,本月是500元,財務(wù)費(fèi)用:-0.2元,麻煩老師:負(fù)債清償明細(xì)表這樣填行嗎?謝謝老師
答: 其他應(yīng)付款6000元,其中1000多元需要清償,其他4000多元不必清償,這樣就形成了清算收益,這份清算收益要交企業(yè)所得稅。親,能明白這個道理,就知道您填寫的是否正確了。
0申報負(fù)債和所有者權(quán)益總計期末余額怎么填,小規(guī)模的,應(yīng)付職工薪酬年初6000,年初其他應(yīng)付款1000。
答: 這個零申報他指的是你不交稅,稅額是零,那你資產(chǎn)負(fù)債表里面的數(shù)據(jù)直接根據(jù)你的實(shí)際余額填寫就行了。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
用戶要求做工資表并申報個稅,但是發(fā)的工資并不會走對公賬戶,但是還是得做分錄,分錄是 借 管理費(fèi)用 貸 應(yīng)付職工薪酬。然后就是管理費(fèi)用每月結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤,應(yīng)付職工薪酬就是結(jié)轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付款,因?yàn)橐恢卑l(fā)工資都不會走對公賬戶,那么這筆費(fèi)用要怎樣沖平啊就是其他應(yīng)付款
答: 你好,那需要他對公賬戶有錢進(jìn)來,然后才能處理


王敏老師 解答
2016-09-22 19:05
王敏老師 解答
2016-09-25 09:34