
老師我還想請(qǐng)教一個(gè)問題,我們的企業(yè)所得稅是季度申報(bào)的,第三季度我們年累計(jì)利潤是172萬 申報(bào)的時(shí)候使用了以前年度虧損142萬,然后暫緩交稅。在第四季度的時(shí)候,我們的年累計(jì)利潤是156萬,在第四季度申報(bào)的時(shí)候,這個(gè)142萬的以前年度虧損還要填嗎?
答: 您好,還是需要填寫的
我們的企業(yè)所得稅是季度申報(bào)的,第三季度我們年累計(jì)利潤是172萬 申報(bào)的時(shí)候使用了以前年度虧損142萬,然后暫緩交稅。在第四季度的時(shí)候,我們的年累計(jì)利潤是156萬,在第四季度申報(bào)的時(shí)候,這個(gè)142萬的以前年度虧損還要填嗎?
答: 你好,要填的,是累計(jì)計(jì)算的
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我要申報(bào)第四季度所得稅,我是小規(guī)模,我第三季度利潤是負(fù)數(shù),我申報(bào)的企業(yè)所得稅怎么計(jì)算呢?我還有以前年度虧損
答: 這個(gè)123行按你利潤表上面本年累計(jì)數(shù)相同項(xiàng)目填寫就可以,以前年度虧損會(huì)自動(dòng)生成,你利潤總額是正數(shù)話

