
小規模不能開增值稅專用發票去稅務局代開回來如何做賬務處理 借:應收賬款 銀行存款 貸; 主營業務收入 應交稅費--應交增值稅同時 借:應交稅費--應交增值稅 貸 銀行存款
答: 是的,您寫的分錄是正確的。
請問增值稅小規模納稅人自行開具專用發票就需要用到應交稅費—應交增值稅—銷項稅額而已嗎?計提時:借:銀行存款 貸:主營業務收入 應交稅費—應交增值稅—銷項稅額繳納時: 借應交稅費—應交增值稅—銷項稅額貸銀行存款
答: 您好 借:銀行存款 貸:主營業務收入 應交稅費—應交增值稅 繳納時: 借 應交稅費—應交增值稅 貸 銀行存款
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,購買一個大叉車,一共價款是不含稅3萬塊,分8.9.10三個月付款每個月付1萬。在付款的第一個月對方已經把叉車送到位了,發票的話是在10月份我司付完款的時候才開出來的增值稅專用發票。請問下這三個月我具體怎么做賬?是不是:8月,借:固定 30000 貸:應付30000 ;借:應付 10000 貸:銀行存款 100009月,借:應付 10000 貸:銀行存款 1000010月:借:應付 10000 應交稅費—應交增值稅(進項)5100 貸:銀行存款 15100就是增值稅什么時候交有點迷糊
答: 你好!你們是抵扣不是繳納
支付倉租費 開了增值稅專用發票 分錄:借:其他應付款 貸:銀行存借:管理費用 應交稅費—應交增值稅(進) 貸:其他應付款 這樣做對嗎
老師代開專用發票時繳納稅款 分錄:借銀行貸:主營收入 應交稅費-應交增值稅-銷項同時:借 應交稅費-已交增值稅 還是應交稅費-應交增值稅-銷項
不是進貨的增值稅專用發票認證了怎么做賬,是一張購買軟件的增值稅專用發票!是借:管理費用--XX軟件金額 借:應交稅費--應交增值稅--進項稅額 貸:銀行存款 是這樣嗎?


曉海老師 解答
2016-09-21 09:45
曉海老師 解答
2016-09-21 09:56