
老師代開(kāi)專(zhuān)用發(fā)票時(shí)繳納稅款 分錄:借銀行貸:主營(yíng)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)同時(shí):借 應(yīng)交稅費(fèi)-已交增值稅 還是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)
答: 你好 你是當(dāng)月繳納當(dāng)月的話 做已交增值稅里面
代開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票應(yīng)該交哪些稅費(fèi)
答: 你好,這個(gè)是小規(guī)模嗎?增值稅和附加稅,如果季度銷(xiāo)售額45萬(wàn)以內(nèi)的,他只需要收增值稅和城建稅。
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱(chēng)對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
增值稅專(zhuān)用發(fā)票中出現(xiàn)的稅費(fèi)都記入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅嗎?
答: 您好!需要抵扣的都計(jì)入這個(gè)科目。不能抵扣的可以計(jì)入相關(guān)費(fèi)用或者成本。


晶鑫(文) 追問(wèn)
2019-06-28 18:04
meizi老師 解答
2019-06-28 18:09
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2019-06-28 18:21