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我愛我家
于2016-09-19 10:18 發布 ??945次瀏覽
宋生老師
職稱: 注冊稅務師/中級會計師
2016-09-19 10:21
您好!嚴格來說是不可以的。不過如果您一定要這樣做,你就計入管理費用-辦公費算了。
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老師,代扣職工的個稅掛賬著了,工資發的遲了好幾個月的放一塊發的,多繳的社保職工不愿意承擔,公司負擔的話是不是直接從其他應收的貸方轉出,轉入管理費用
答: 你好,同學。 是的,轉管理費用處理的
老板拿本公司的商品,怎么沖賬。不掛其他應收,直接走管理費用可以嗎那明細怎么寫呢
答: 您好!嚴格來說是不可以的。 不過如果您一定要這樣做,你就計入管理費用-辦公費算了。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,去年票沒到,預提了一筆費用,借管理費用貸其他應收,今年票到了,要怎么做帳呢
答: 去年匯算清交是怎么做的?
賬上其他應收有4000元,現在只能收回3800元,剩余200元的其他應收怎么沖平,可以借管理費用么
討論
老師問個問題 公司的辦公和倉庫的房租 要先走其他應收 再從其他應收過渡到管理費用么
借管理費用,貸現金/其他應付/其他應收,都是在什么情況下做的
老師,一筆1000元其他應收款沖減管理費用,是做藍字分錄還是做紅字沖銷分錄藍字:借其他應收款1000貸管理費用1000紅字沖減:借管理費用-1000貸其他應收款-1000問題一:上述這種情況我應該用藍字的還是紅字?分錄是正確的嗎?問題二:什么情況我應該用紅字沖減的分錄呢?望老師解答!
宋生老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
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