
老師,一筆1000元其他應(yīng)收款沖減管理費(fèi)用,是做藍(lán)字分錄還是做紅字沖銷(xiāo)分錄藍(lán)字:借其他應(yīng)收款1000貸管理費(fèi)用1000紅字沖減:借管理費(fèi)用-1000貸其他應(yīng)收款-1000問(wèn)題一:上述這種情況我應(yīng)該用藍(lán)字的還是紅字?分錄是正確的嗎?問(wèn)題二:什么情況我應(yīng)該用紅字沖減的分錄呢?望老師解答!
答: 1.之前多做了管理費(fèi)用嗎 是的話(huà)做第二個(gè)或者借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)借其他應(yīng)收款 2.費(fèi)用發(fā)生額在貸方用借方負(fù)數(shù)
公司前期為小貸公司擔(dān)保的A公司借款,因A公司一直不歸還貸款,公司將這筆款項(xiàng)付給小貸公司,后我公司經(jīng)過(guò)一些法律程序,有法院拍賣(mài)了A公司車(chē)輛,并判定其A公司車(chē)輛拍賣(mài)前所發(fā)生的評(píng)估費(fèi)有3000元(已由公司現(xiàn)行代墊款項(xiàng),)應(yīng)為A公司承擔(dān),目前并未能收到這筆代墊款項(xiàng),按理說(shuō)這筆評(píng)估費(fèi)進(jìn)其他應(yīng)收款,可是我單位當(dāng)初代墊的評(píng)估費(fèi)后收到評(píng)估公司開(kāi)具的發(fā)票上面寫(xiě)的購(gòu)買(mǎi)方是單位的名稱(chēng),所以之前就進(jìn)了管理費(fèi)用,這個(gè)是不是可以暫時(shí)先進(jìn)單位的管理費(fèi)用,等以后時(shí)期收到這筆款項(xiàng)再?zèng)_減管理費(fèi)用?如果有可能跨年度收回是不是也能沖減管理費(fèi)用?
答: 已重新提問(wèn),可以看下后面的重新說(shuō)的問(wèn)題
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我想問(wèn)下如果以前有些費(fèi)用我做了,但過(guò)一個(gè)月以后發(fā)現(xiàn)這些費(fèi)用要算到公司個(gè)人身上,那我該怎么做這些分錄啊如果以前我做到管理費(fèi)用100元,那現(xiàn)在是不是把這費(fèi)用沖減啊分錄是:借:其他應(yīng)收款100 借:-管理費(fèi)用100 是不是這樣啊
答: 你好!可以這樣操作,但是最好和其他發(fā)票一起做,不要單獨(dú)出現(xiàn)負(fù)數(shù)。如果金額過(guò)大或過(guò)于頻繁稅務(wù)局會(huì)懷疑你們?nèi)藶檎{(diào)節(jié)利潤(rùn)

