老師,2024年匯算清繳交2023年的企業所得稅4279.21 問
你好,這個在納稅調整明細表扣除類其他里面填就好了。 答
公司24年暫估20萬成本,到25年5月31日都未取得發票 問
你好,你這個本身就是虛擬的,是不是? 答
之前的會計沒有計提23年房租,沒有支付,也沒有計提,2 問
企業會計準則必須做以前年度損益調整。 如果是小企業會計準則利潤分配未分配利潤,或者是直接做到今年的管理費用。 答
匯算清繳的時候想把之前沒有一次性扣除的一次性 問
借:所得稅費用 貸:遞延所得稅負債 次年開始每年借遞延所得稅負債貸所得稅費用。 答
2024年制造業進項加計抵減5%的金額在24年12月退 問
2024年制造業進項加計抵減5%的金額在12月退回,應填在《增值稅及附加稅費申報表附列資料(四)》“二、加計抵減情況”的第3列“本期調減額”。同時按公式計算第4列“本期可抵減額”、第5列“本期實際抵減額”和第6列“期末余額”。 是否更正12月申報表視情況而定,若退回是因申報錯誤等,通常需更正 答

用其他應付款購買固定資產,實際用銀行存款付款,借其他應付款,貸銀行存款;固定資產怎么增加?借固定資產,貸什么?
答: 你好 借,固定資產 貸,其他應付款 借,其他應付款 貸,銀行存款
老師,你好一個公司沒有車,是股東把錢打到公戶上,從公戶轉給購車商,1、借:銀行存款 50000 貸:其他應付款-股東名字50000,。 2、借:預付賬款-購車款 50000 貸:銀行存款 50000 3、借:固定資產-車 50000 貸:實收資本 50000 4、借:其他應付款-股東名字 貸:預付賬款-購車款。這樣做對嗎
答: 你好? ? ?你們這個實際是股東買車的錢 作為實收資本來處理? 是嗎? ?
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
期初建賬,試算不平,怎么辦銀行存款余額,固定資產都是對的其他應付款和固定資產對應資產這里有銀行存款余額放到實收資本里行嗎
答: 您好,您是原來沒有帳嗎
如果未辦營業執照,未開戶銀行賬戶,就開始投資了,可以借:管理費用—開辦費 貸:其他應付款?借:固定資產 貸其他應付款 ?到銀行開戶后,就借:其他應付款 貸:銀行存款 實收資本?
購買固定資產先支付一部分款,其余以后支付,是不是先付的時候是借預付賬款,貸銀行存款,等固定資產回來之后入庫的話是借固定資產,貸預付賬款,應付賬款,付其余的款項時是借應付賬款,貸銀行存款?
購入固定資產400萬??钍枪蓶|付的。 借:固定資產400,貸:應付賬款400 借:應付賬款 400 貸:? (實收資本? 其他應付款?)


紅紅 追問
2020-11-28 11:27
meizi老師 解答
2020-11-28 11:32