老師,將本年利潤結轉到未分配利潤,一般是月結還是 問
那個是年末才結轉的哈 答
我們本來答應給客戶一些贈品的,后來取消了,不給贈 問
你好,這個你應該開紅字發票沖減收入。 或者下次開折扣發票就行。 答
許可項目:醫療服務(依法須經批準的項目,經相關部門 問
你好,這個是看實際有沒有這個業務的。有發生才可以接。 答
老師我們是生產方便面的企業 車間使用臭氧發生器 問
你好,這個你可以計入制造費用-設備費 答
老師,可以講一下“以前年度損益調整” 的使用嗎? 問
因為跨年了不能直接損益科目,所以設置以前年度損益調整,調整以前年度的損益 答

請問:客戶以兩輛車抵了我公司的應收帳款41萬,雙方簽訂了協議。過戶時兩輛車在二手車市場評估的價格一共是23萬并且給開了二手車銷售發票(只有評估的二手車銷售發票,客戶沒給開銷售固定資產發票)。我公司入固定資產的價格應該是41萬還是23萬?做帳分錄應該怎么寫?
答: 您好,是根據二手車發票23萬元做賬
請問:客戶以兩輛車抵了我公司的應收帳款41萬,雙方簽訂了協議。過戶時兩輛車在二手車市場評估的價格一共是23萬并且給開了二手車銷售發票(只有評估的二手車銷售發票,客戶沒給開銷售固定資產發票)。我公司入固定資產的價格應該是41萬還是23萬?做帳分錄應該怎么寫?
答: 同學你好 發票是多少就抵多少
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師您好。我公司今年7月份銷售固定資產轎車一輛。收到二手車交易市場統一銷售發票是48萬。我7月份做固定資產清理?還是8月做?
答: 你好,七月份銷售的就七月份做哦。

