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你好
于2016-09-03 09:56 發布 ??618次瀏覽
曉海老師
職稱: 會計中級職稱
2016-09-03 10:00
是應該這樣填寫是吧,那么這個月的會計處理借:管理費用820,貸:銀行存款820,借:應交稅費-應交增值稅-減免稅款820,貸;管理費用820,后面這一分錄是在抵減時做,還是在這月做,謝謝!
你好 追問
2016-09-03 11:06
我看了,但是又涉及到營業外收入,
2016-09-03 11:13
那意思當月只做借:管理費用820,貸:銀行存款820,如果近幾個月一直沒有銷售收入,就一直不做借: 應交稅費-應交增值稅-減免稅款820,貸:營業外收入820,
曉海老師 解答
2016-09-03 10:13
你好!看看這里對你有幫助http://blog.sina.com.cn/s/blog_61736b5d0102vkni.html
2016-09-03 11:08
你好!這是標準方法
2016-09-03 11:50
你好!不是的,要留抵以后月份就可以
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曉海老師 | 官方答疑老師
職稱:會計中級職稱
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你好 追問
2016-09-03 11:06
你好 追問
2016-09-03 11:13
曉海老師 解答
2016-09-03 10:13
曉海老師 解答
2016-09-03 11:08
曉海老師 解答
2016-09-03 11:50