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大眼寶寶的麻麻
于2022-04-15 11:26 發(fā)布 ??1492次瀏覽
楊揚(yáng)老師
職稱: 中級會計師
2022-04-15 11:32
同學(xué)你好,這個還要看你本期申報的金額
大眼寶寶的麻麻 追問
2022-04-15 14:14
老師,這兩張就是本期申報的銷項和進(jìn)項
楊揚(yáng)老師 解答
2022-04-15 14:16
那你的申報表是怎么填的 我看一下你填的申報表
2022-04-15 17:37
老師,我是按照當(dāng)月銷項和進(jìn)項填寫的
2022-04-15 17:57
你的預(yù)繳欄次沒有填寫
2022-04-15 17:58
多交的增值稅不能直接抵扣的,要手動填寫
或者申請退稅,或者申請抵稅,這個都不會自動生成的,只有上期留底稅額才會自動扣減。
2022-04-15 22:02
老師,申請抵稅怎么申請呢?
2022-04-15 22:22
你看預(yù)繳欄次能不能編輯,如果不能編輯就要去大廳申請
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申報增值稅時,是先填報“增值稅納稅申報表”,還是先填報“增值稅納稅申報表附列資料”呢?
答: 你好!先填增值稅納稅申報表附列資料。
老師,請問一般納稅人,申報增值稅納稅申報表的時候要先申報完財務(wù)報表才能申報增值稅納稅申報表嗎?
答: 不是的,要先報增值稅才可以的
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答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
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答: 您好!這個系統(tǒng)問題。你過會再試
取得與銷售行為不掛鉤的財政補(bǔ)貼收入增值稅申報表怎么填寫
討論
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老師我們單位搖車牌號,需要填寫21年增值稅申報表累計金額是哪一行麻煩幫忙看看
老師無票收入填在增值稅申報表那一欄
21年12月和第四季度增值稅申報表是一個東西嗎
楊揚(yáng)老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
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2022-04-15 14:14
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2022-04-15 14:16
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2022-04-15 17:37
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2022-04-15 17:57
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2022-04-15 17:58
楊揚(yáng)老師 解答
2022-04-15 17:58
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2022-04-15 22:02
楊揚(yáng)老師 解答
2022-04-15 22:22