
辦公樓裝修,門前鋪設假草坪,這筆款會計分錄:借:管理費用-裝修費 貸:銀行存款,這樣做可以嗎?
答: 金額不大的可以這么做
經營租賃方式租入不動產租金(租期一年)和裝修費的會計分錄是這樣做嗎?:借:待攤費用-租金 待攤費用-裝修費貸:現金或銀行存款然后按月攤銷借:管理費用-租金 管理費用-裝修費貸:待攤費用-租金 待攤費用-裝修費
答: 你好,是的
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
咨詢郭老師,去年做了一筆借:管理費用-裝修費 貸;銀行存款 ,今年發現錯誤,直接沖銷掉,從新用借長期待攤費 貸銀行存款,,結果發現管理費用為負數,是不是不能直接銷管理費用啊
答: 你好,你直接調整這個借長期待攤費用貸利潤分配未分配利潤。 今年借管理費用 貸長期待攤費用, 你這個利潤分配未分配利潤需要納稅調增的。
借管理費用辦公費1000.貸銀行存款1000.現在由于賬號錯誤,1000退回的會計分錄是借管理費用-1000.貸銀行存款-1000.還是借銀行存款1000.貸管理費用1000.
收到社保退費,做會計分錄:借:銀行存款 1 貸:管理費用 1。當月繳納社保會計分錄借:管理費用 2 貸:銀行存款 2結轉期間損益分錄?


暢快的香煙 追問
2016-09-01 15:51
鄒老師 解答
2016-09-01 15:41
鄒老師 解答
2016-09-01 15:44
鄒老師 解答
2016-09-01 15:52