
老師 一般納稅人7月份有應交增值稅,8月份繳納了,增值稅申報表沒有填繳納的數,10月份才發現報表上有未交的增值稅,能把8月份交的稅在10月份申報的時候填上數,變成沒有要交的稅嗎?
答: 您好,數據有沒有填錯呢?
增值稅一般納稅人申報表主表,比如我1月份應交增值稅7萬,申報的時候是2月份,增值稅主表上期初未交稅額是一月份的數,本期繳納上期應納稅額是不也得填上7萬?這稅款已經繳納了
答: 是的,需要填寫本期繳納上期應納稅額7萬元的。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
我十月份開的發票,當時是小規模,12月變更為一般納稅人,10分的稅款沒有交,1月份申報時,繳納增值稅,所得稅時怎么寫分錄,原來沒有把應交增值稅轉到未交增值稅
答: 您好!沒明白你的意思,你10月和12月已經做了什么分錄了。
小規模納稅人,月報,1月份有預繳增值稅且在1月份未沖完,二月份有應交增值稅,但增值稅報表里沒有自動生成未抵扣完的預繳增值稅,請問老師:未抵扣完的預繳增值稅填在哪一欄?附1月份和2月份的增值稅報表
房開企業,申報21年稅款所屬期是6月份的報表時,預交的增值稅在增值稅附表四中填列時,增值稅申報表(四)稅額抵減情況表中的本期發生額填的是6月份交的5月份的數,還是將要7月份交納6月份的數呢?
是這樣的,申辦4月份增值稅的時候,已經繳了一筆稅款,現在申辦5月份增值稅,報表填寫的增值稅納稅申報表的一般項目那里的本月數的期初未繳稅額還是有那筆款的呀,五月份公司沒有開具發票呀,公司是一般納稅人
9月申報增值稅,10月需要繳納增值稅,事實已扣繳(10月),但是粗心10月申報表上忘記填寫本期已交納增值稅一欄,到11月份申報時才填寫的 請問該怎么辦?


宋美麗 追問
2020-11-09 14:24
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2020-11-09 14:25
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