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老師:現在進項稅額抵扣都是本月抵扣上月留抵稅額,專業分包現在開票給我們(專票),我現在開票給甲方,交稅時應該作為差額計稅直接抵扣的吧,不用等到這個月認證好,再到下個月抵扣開票吧?
實際抵扣進項稅額=期初留抵進項稅額+本期進項稅額-進項轉出-出口退稅-期末留抵進項稅額,這幾個數值是看增值稅申報表中的上期留抵稅額跟期末留抵稅額嗎?
老師,增量留抵稅額如果滿足條件,連續6個月,每個月是怎么累計下來的,下一個月的留底稅是等于上個月留底的加上本月進項減去本月已抵扣的嗎,還是本月的和上月沒有關系,就只是本月進項減去已經抵扣的


小蟲 追問
2020-11-01 10:30
郭老師 解答
2020-11-01 10:32
小蟲 追問
2020-11-01 10:38
郭老師 解答
2020-11-01 10:39
小蟲 追問
2020-11-01 11:25