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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2020-10-21 18:11

你好     借庫存商品 貸其他應付款-員工  報銷 借其他應付款-員工貸銀行存款   

編號89757 追問

2020-10-21 18:17

老師,我們先付款,還沒收到發票

meizi老師 解答

2020-10-21 18:18

你好   貨物收到的話 就先暫估入庫入賬 。     先這樣來做賬 。收到發票沖暫估 在按發票做一遍

編號89757 追問

2020-10-21 18:20

如果是代付的服務費用呢?

meizi老師 解答

2020-10-21 18:22

你好  代付的服務費是什么情況  

編號89757 追問

2020-10-21 18:34

是我們的成本

meizi老師 解答

2020-10-21 18:41

你好那你就做借主營業務成本貸銀行存款等  

編號89757 追問

2020-10-21 19:04

沒收到發票呢,老師您是這個意思嗎?借主營業務成本 貸其他應付款-員工?還是做借:預付賬款 貸:其他應付款-員工?

meizi老師 解答

2020-10-21 19:07

你好  是的 。  既然已經發生了這個成本了。就直接做   借主營業務成本 貸其他應付款-員工    員工是墊付了款。 報銷后:借其他應付款貸銀行存款 

編號89757 追問

2020-10-21 22:34

那隔月收到發票怎么做分錄?

meizi老師 解答

2020-10-22 08:37

你好 收到發票 先看你們發票與實際做賬的金額是否一致。 一致的話直接把發票附憑證后面去即可

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相關問題討論
您好,沒有開發票需要通過應付賬款-暫估科目。
2020-07-07 13:13:03
您好 借:工程施工 貸:預付賬款
2019-10-16 19:05:57
你好? ? ?借庫存商品 貸其他應付款-員工? 報銷 借其他應付款-員工貸銀行存款? ?
2020-10-21 18:11:15
你好 他們給你返利?
2020-03-24 15:48:40
借庫存商品貸應付賬款,暫估借應付賬款貸銀行存款,
2020-06-18 13:18:58
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