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天天向上
于2019-02-25 17:17 發布 ??1351次瀏覽
小黎老師
職稱: 中級會計師
2019-02-25 17:18
您好,根據負數發票做原來的紅沖分錄,并且做進項稅額轉出處理。
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采購的存貨, 發票已收到, 現在退貨, 收到供貨商開過來的負數發票, 如何做會計分錄呢
答: 您好,根據負數發票做原來的紅沖分錄,并且做進項稅額轉出處理。
老師,收到供貨商開來的進項負數發票,該怎么做分錄!
答: 借:庫存商品 負數 應交稅費—應交增值稅(進項稅額)負數 貸:應付賬款 負數
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
我們是沃爾瑪供貨商,沃爾瑪給我們開了降價金額跟銷售返利的發票,要怎么做會計分錄呀?請問誰遇到過這種情況?
答: 你好 他們給你返利?
供貨商開給我們的銷項負數發票怎么做分錄,我們是購買方
討論
我們已經銷售出去,然后再和供貨商結賬,供貨商還沒有開發票,款已經付過了,這種會計分錄怎么處理呢
請問預付帳款供貨商不開發票,工程已經結束,預付帳款有余額,會計分錄應該怎么處理
員工代公司付貨款,公司把款從公賬付給員工,供貨商隔月開發票,會計分錄怎么做比較好?
收到供貨方開具的銷售折讓負數發票,怎么做會計分錄。
小黎老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
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