
請問交房租是其他應付款,銀行存款!攤銷是制造費用,其他應付款!!!收到房租發(fā)票如何做呢?
答: 你好,收到發(fā)票需要把攤銷的分錄沖銷,然后根據(jù)發(fā)票做房租分錄,然后按月做攤銷處理
付款,借~制造費用,貸~銀行,更正,借~其他應付款,貸~銀行,收到發(fā)票,借~制造費用,貸~其他應付款
答: 你第二筆不能更正,要做沖銷才可以 ,更正也應該是借:其他應付款 貸:制造費用才對
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
廠租做賬怎么處理:1,每月計提廠租時:借:制造費用貸:其他應付款-A2,每月付租金時借:其他應付款-A貸:銀行存款3,收到廠租發(fā)票(專票)時,怎么入賬?
答: 您好!如果你直接計入了制造費用,收到發(fā)票的時候直接貼到憑證里面去就可以了。 第一個分錄是借:制造費用-房租 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸其他應付款。

