退稅科要求不符合出口退稅的關單,在免稅申報中剔 問
能分清用于該筆免稅業務的進項稅額,全額轉出;無法分清的,按當月免稅項目銷售額占當月全部銷售額的比例,分攤計算不得抵扣的進項稅額并轉出。公式為:不得抵扣的進項稅額 = 當月無法劃分的全部進項稅額 × 當月免稅項目銷售額 ÷ 當月全部銷售額 。 會計分錄:借記 “主營業務成本” 等科目,貸記 “應交稅費 —— 應交增值稅(進項稅額轉出)” 。 納稅申報 增值稅納稅申報表附列資料(二):將轉出的進項稅額填報在第 14 欄 “免稅項目用” 。 增值稅納稅申報表主表:填報在第 14 欄 “進項稅額轉出” 。 答
老師早上好!請問今年收到去年退回的匯算清繳個人 問
你好,你們是個體戶嗎還是什么 答
老師,貨拉拉那邊月結開票是一個公司,收款是一個公 問
您好,是開票方和收款方不一致,那在首次分錄后面附上協議,把相關協議留底保存好這樣以后的分錄可以不用附 答
算獲利指數時除的初始投資額,若前兩年都投入了,此 問
這個必須要的,都這算到0時點 答
老師您好 公司要幫忙過一筆業務 跟客戶簽了幾個 問
你好,也是可以的 你們可以先暫估入賬,之后收到發票沖暫估,個體戶或者個人的注意對方個稅需要完稅,時間會延長,是有風險的 答

我想問問,這個月增值稅我申報了,現在想退稅勾選,我昨天就把增值稅申報作廢了,再返回退稅勾選稅款所屬期顯示是10月的了,怎么回到9月呢?
答: 同學你好 回退所屬期就可以了
增值稅申報失敗【調用系統服務出錯,異常所在server名hxhd_shst_svr005,異常原因:1010030098000009:保存失敗!錯誤原因:主表一般項目的本月期初未繳稅額(多繳為負數)0.00應該等于上一稅款所屬期申報表第32欄“期末未繳稅額(多繳為負數)”“本月數”×××。】
答: 你好同學,明天你再換一下網絡再試試,有可能系統異常的原因,一般你這個問題沒啥事兒的。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
6月底開的票,7月初網上勾選認證,確認的時候提示選擇是否完成稅款所屬期6月的增值稅申報工作,怎么選
答: 要看你這張發票是認證到6月,還是認證到7月

