
老師,6月份繳納社保時按社保局提供的金額繳納的。7月繳納時提示單位賬戶有余額,那7月單位賬戶余額部分怎么做分錄?
答: 借;應付職工薪酬-社保 貸;銀行存款
老師請問如果應付職工應酬,社保費有多的余額,我想充平可以嗎?可以的話該怎么做分錄呢
答: 你好 你賬上為什么會多了余額
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
你好,社保局打給我們的錢如何做分錄啊,我們之前這里社保減征了,退了一部分錢給我們
答: 減免社保賬務處理如下: 收到已征收社會保險費的退費,單位繳費部分的社保根據退費金額沖回計提和上交分錄,分錄參考如下: 借:應付職工薪酬——養老、醫療等保險(單位承擔部分) 貸:管理費用、生產成本等 借:銀行存款 貸:應付職工薪酬——養老、醫療等(單位承擔部分)


曉海老師 解答
2016-08-09 11:37
曉海老師 解答
2016-08-09 11:49
曉海老師 解答
2016-08-09 16:30