
開給供應商的服務費專用發票,怎么做會計分錄,后期供應商會根據這張發票金額發貨和開票給我們
答: 你好,借:應收賬款 貸:其他業務收入 應交稅費
開給供應商的服務費專用發票,怎么做會計分錄,后期供應商會根據這張發票把錢打到賬戶上
答: 借;應收賬款 貸;其他業務收入 應交稅費 你好,可以這樣做分錄
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
我公司為一般納稅人,本月開具增值稅專用發票一張,給供應商結算。貨物名稱為*會展服務*促銷服務費,實際為我公司用現金幫供應商墊付陳列費、廣告費等、我公司開具促銷服務費給供應商結算,但是供應商不會直接支付我公司款項,而是在沖抵我們訂貨時產生的貨款、并且供應商會提供對應的發票給我公司,這種情況我開出去的發票怎么做分錄,供應商開給我們的發票怎么做分錄?
答: 發票開給誰,就是掛這個公司的往來,至于抵款,可以沖減應付賬款處理 供應商開給你們的發票,計入采購業務。


會計學堂李老師 追問
2020-09-24 16:40
小云老師 解答
2020-09-24 16:45