
稅金計提繳納結轉的如下會計分錄是否有問題,結轉銷項稅,借:應交稅金-應交增值稅-銷項稅額 貸:應交稅金-應交增值稅-轉出未交增值稅。結轉進項稅額,借:應交稅金-應交增值稅-轉出未交增值稅,貸:應交稅金-應交增值稅-進項稅額。如果銷項大于進項需要繳納稅金,計提稅金 借:應交稅金-應交增值稅-轉出未交增值稅,貸:應交稅金-應交增值稅-未交增值稅。繳納時 借:應交稅金-應交增值稅-未交增值稅,貸:銀行存款。月末結轉損益,借:本年利潤 貸:應交稅金-應交增值稅-轉出未交增值稅。
答: 你好,未交增值稅,這個是二級科目,然后最后一個分錄不要做。
老師您好! 每月月底是不是要結轉增值稅,①借:應交稅金-應交增值稅-銷項 10萬 貸:應交稅金-應交增值稅-進項稅額 8萬 應交稅金-應交增值稅-轉出未交增值稅 2萬 ②借:應交稅金-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅金-未交增值稅
答: 你好,同學是的,你這個結轉的是正確的。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師您好! 每月月底是不是要結轉增值稅,①借:應交稅金-應交增值稅-銷項 10萬 貸:應交稅金-應交增值稅-進項稅額 8萬 應交稅金-應交增值稅-轉出未交增值稅 2萬 ②借:應交稅金-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅金-未交增值稅
答: 你好,可以這樣處理的


qzuser 追問
2020-09-23 16:04
立紅老師 解答
2020-09-23 17:39